Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1721
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCharris Fontanilla, Arturo-
dc.creatorVillalba Noriega, Carlos Eduardo-
dc.creatorCalderon Fuentes, Laura Marcela-
dc.date.accessioned2021-02-24T13:44:04Z-
dc.date.available2021-02-24T13:44:04Z-
dc.date.created2020-05-30-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1721-
dc.description.tableofcontentsEl presente trabajo de investigación busca como objetivo plantear un diseño de control interno en el área contable de la empresa inmobiliaria safe bienes raices basándose en el modelo coso III, por medio de un estudio no experimental, fundamentado en las observaciones que dan evidencias del comportamiento diario y la percepción que tiene cada empleado del área contable sobre los procesos que debe emplear en su puesto de trabajo, apoyado en lo anterior, se logra evaluar por medio de encuestas y entrevistas la forma en que actualmente se ejecuta el trabajo, evidenciando las falencias por la carencia de un sistema de control interno contable, se propone un modelo de manual de funciones para ser aplicado y lograr el conocimiento total de las funciones a cada uno de los empleados del área contable.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectSistemas de Controles_ES
dc.subjectCosoes_ES
dc.subjectManual de Funcioneses_ES
dc.subjectCoso IIIes_ES
dc.titleDiseño de un sistema de control interno contable para la empresa inmobiliaria Safe bienes raíces S.A.S.es_ES
dc.publisher.programContaduría Públicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordInternal controles_ES
dc.subject.keywordControl systemses_ES
dc.subject.keywordCosoes_ES
dc.subject.keywordFunction's manuales_ES
dc.subject.keywordCoso IIIes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationambiente de control. (s.f.). obtenido de http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse88.htmles_ES
dc.source.bibliographicCitationantecedentes del control interno. (s.f.). obtenido de https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/fulltext/adcp0000597/c1es_ES
dc.source.bibliographicCitationapps.contraloria.gob.pe/. (s.f.). obtenido de https://apps.contraloria.gob.pe/packanticorrupcion/control_interno.htmles_ES
dc.source.bibliographicCitationauditool. (s.f.). obtenido de https://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-iies_ES
dc.source.bibliographicCitationauditool. (s.f.). obtenido de https://www.auditool.org/blog/control-interno/700-administracion-de-riesgos-conceptos-fundamentaleses_ES
dc.source.bibliographicCitationauditool. (s.f.). obtenido de https://www.auditool.org/blog/control-interno/3270-supervision-del-sistema-de-control-interno-monitoreo-principio-16-de-coso-iiies_ES
dc.source.bibliographicCitationauditool. (01 de junio de 2016). obtenido de https://www.auditool.org/blog/control-interno/2735-17-principios-de-control-interno-segun-coso-iiies_ES
dc.source.bibliographicCitationcalle oliva, j. l., & cotera meza, g. d. (2018). implementación de un sistema de control interno basado en el informe coso iii y la gestión económica y financiera de la empresa promaq perú s.a.c., trujillo -2018. trujillo.es_ES
dc.source.bibliographicCitationcarvajal arteaga, f. x. (2012). diseño de un manual de políticas y procedimientos de control interno para la. tesis, quito.es_ES
dc.source.bibliographicCitationcentro internacional para la investigacion del fenomeno del niño. (s.f.). obtenido de http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&itemid=336&lang=eses_ES
dc.source.bibliographicCitationconcepto de. (s.f.). obtenido de https://concepto.de/entrevista/es_ES
dc.source.bibliographicCitationcontrol interno coso ii. (13 de mayo de 2015). obtenido de http://coso2.blogspot.com/es_ES
dc.source.bibliographicCitationcurso modular sobre control interno. (s.f.). obtenido de https://www.seguridadpublica.go.cr/ministerio/transparencia/control_interno/capacitacion/lec%202%20ambiente%20control.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationelectro perú . (s.f.). obtenido de http://www.electroperu.com.pe/sitecollectiondocuments/docsci/afiches/actividades%20de%20control.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationencuesta. (s.f.). obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/encuestaes_ES
dc.source.bibliographicCitationestupiñán gaitán, r. (2014). control interno y fraudes con base a los ciclos transaccionales analisis de informe coso i y ii.es_ES
dc.source.bibliographicCitationgómez buitrago , d. c., & moncada vargas , l. f. (2017). diseño de un sistema de control interno basado en la metodología “coso i” para el departamento contable de la empresa distriapícola s.a.s. de caicedonia, valle del cauca. .es_ES
dc.source.bibliographicCitationgonzález martínez, r. (s.f.). marco integrado de control interno. modelo coso iii. obtenido de https://www.ofstlaxcala.gob.mx/doc/material/27.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationhurtado hurtado, a. e. (2018). metodología de control interno para aplicar a las pequeñas. tesis , bogotá d.c.es_ES
dc.source.bibliographicCitationingenieria del conocimiento. (s.f.). obtenido de ingenieriadelconocimiento.jimdofree.com/ingeniería-de-riesgos/ izzo, m. (s.f.). informe coso - informacion practica. tesis.es_ES
dc.source.bibliographicCitationllumitaxi saltos, j. l., & vélez swett, j. c. (2015). diseño de un sistema de control interno basado en el modelo coso para el area contable y financiera de la compañia industrial y comercial tcm s.a. tesis, guayaquil.es_ES
dc.source.bibliographicCitationmelo de los rios, p. a., & uribe cotacio, m. c. (2017). propuesta de procedimientos de control interno contable para la empresa sajoma s.a.s. . tesis, cali.es_ES
dc.source.bibliographicCitationmiaja fol, m. (2010). las tendencias actuales en los sistemas de control interno de las organizaciones. da. revista documentación administrativa. obtenido de file:///d:/usuarios/usuario/descargas/9670-texto%20del%20art%c3%adculo-11956-1-10-20110803.htmles_ES
dc.source.bibliographicCitationmoreno rodriguez, m. n. (2015). auditoría de control interno para fortalecer el control administrativo en el gobierno autónomo descentralizado de sucumbíos. tesis.es_ES
dc.source.bibliographicCitationnuñez dubón y asociados. (21 de octubre de 2013). obtenido de http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/350-control-interno-basado-en-sistema-cosoes_ES
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.publisher.campusSanta Marta-
Aparece en las colecciones: Contaduría pública

Ficheros en este ítem:
Fichero Tamaño  
2020CarlosEduardoVillalbaNoriega.pdf1.8 MBVisualizar/Abrir
2020AutorizaciondeAutores.pdf
  Restricted Access
960.69 kBVisualizar/Abrir  Request a copy


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons