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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Martinez Zamora, Carlos | - |
dc.creator | Ardila Ruiz, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T14:43:09Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T14:43:09Z | - |
dc.date.created | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6629 | - |
dc.description.abstract | The internal audit processes at a general level must be involved, helping, contributing and delivering improvements in the information resources that are carried out within a company, where there is information security and thus avoid the maximum of risks or fraud. In order to give an accurate opinion we must be based on tests and procedures in which samples must be taken and from there to be able to obtain and demonstrate findings, in a systems audit that goes hand in hand with internal control in a company you must have the understanding of general accounting imputation. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Los procesos de la auditoría interna a nivel general deben ser partícipes ayudando, aportando y entregando mejoras en los recursos de información que se llevan a cabo dentro de una compañía, donde haya seguridad de la información y evitar así el máximo de riesgos o fraudes. Para poder dar una opinión acertada debemos estar basados en pruebas y procedimientos en los cuales se debe tomar muestras y de allí poder obtener y demostrar hallazgos, en una auditoría de sistemas que va de la mano del control interno en una compañía se debe tener la comprensión general de la imputación contable | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Auditoría Interna | es_ES |
dc.subject | Auditoría De Sistemas | es_ES |
dc.subject | Riesgos | es_ES |
dc.subject | Enfoque metodológico | es_ES |
dc.subject.ddc | 621.392 | es_ES |
dc.title | Enfoque metodológico del acompañamiento de la Auditoría de sistemas a una Auditoría Interna en la evaluación de un sistema De información contable. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría de Sistemas (Virtual) | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Internal audit | es_ES |
dc.subject.keyword | Systems Audit | es_ES |
dc.subject.keyword | Risks | es_ES |
dc.subject.keyword | Methodological approach | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arias, M. (28 de 01 de 2021). Clauserp.com. Obtenido de https://claus.co/blog/mejoressoftware-contables-colombia-2021/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Magazine, T. (2021). Tecno Magazine. Obtenido de https://tecnomagazine.net/softwarecontable/#Software_contable_personal | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mendez, C. E. (2011). Metodologia: diseño y desarrollo del proceso de investigacion con enfasis en ciencias empresariales. Mexico: Limusa. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Office, W. (2016). World Office Colombia sas. Obtenido de https://www.worldofficeonline.com/politicas/politicas.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | office, w. (2021). world office. Obtenido de capacitaciones: https://worldofficeonline.com/capacitacionessemanales/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Office, W. (2021). World office. Obtenido de https://www.worldoffice.com.co/nosotros.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Office, W. (2021). World Office. Obtenido de World Office Colombia sas: https://www.worldoffice.com.co/empresarial.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Siigo. (2020). Siigo blog. Obtenido de https://www.siigo.com/blog/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Siigo. (s.f.). Siigo. Obtenido de https://www.siigo.com/contrato/condiciones-de-uso-de-sofware/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Siigo, P. (s.f.). Siigo. Obtenido de Portal Siigo: http://portal.siigo.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7B44b198bf-8083-45fb-bcf5- 12af5deae14f%7D | es_ES |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría de Sistemas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Especialización | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Virtual | es_ES |
dc.creator.cedula | 23232028802 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria de sistemas |
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Fichero | Tamaño | |
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2022_FernandoArdilaRuiz.pdf | 1.02 MB | Visualizar/Abrir |
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