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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorFuentes, Jenny Alexandra-
dc.creatorSalamanca Saray, Karen Gissella-
dc.creatorCañón Bedoya, Jaiver Alonso-
dc.date.accessioned2023-07-29T15:03:09Z-
dc.date.available2023-07-29T15:03:09Z-
dc.date.created2023-06-13-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8341-
dc.description.abstractThis article was carried out with the purpose of knowing the applicability of internal control in the public management of the territorial order of the Department of Caldas, the importance of this investigation lay in knowing if the entities under study comply with internal control and in turn to be aware if the methodologies used are being effective to achieve the objectives set forth by the territorial entities, the conceptual framework is related to the study variables: Internal Control and the applicability in public management, based on authors such as Arens A, Elder R, Portal J and Camou among others.es_ES
dc.description.tableofcontentsEl presente artículo se realizó con la finalidad de conocer la aplicabilidad del control interno en la gestión pública del orden territorial del Departamento de Caldas, la importancia de esta investigación radicó en conocer si las entidades objeto de estudio cumplen con llevar el control interno y a su vez estar al tanto si las metodologías utilizadas están siendo efectivas para conseguir el cumplimiento de los objetivos expuestos por los entes territoriales, el marco conceptual está relacionado con las variables de estudio: Control Interno y la aplicabilidad en la gestión pública, fundamentados en autores como Arens A, Elder R, Portal J y Camou entre otros.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectEntidad territoriales_ES
dc.subjectplanes de mejoramientoes_ES
dc.subjectgestión públicaes_ES
dc.subject.ddc657es_ES
dc.subject.ddc167.23 S159ces_ES
dc.titleEl Control Interno Y Su Aplicabilidad En La Gestión Pública Del Orden Territorial Del Departamento De Caldases_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializaciones_ES
dc.publisher.programEspecialización en Auditoría y Control Fiscal (Distancia)es_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordInternal controles_ES
dc.subject.keywordTerritorial entityes_ES
dc.subject.keywordimprovement planses_ES
dc.subject.keywordpublic managementes_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationASF (2015). Informe del Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal. Ciudad de México: asf.es_ES
dc.source.bibliographicCitationArens, A. y Elder, R. (2007). Auditoría. Un enfoque integral. Decimoprimera edición. Pearson Prentice Hall. Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Nacional Autónoma de México.Méxicoes_ES
dc.source.bibliographicCitationBarrio, L. (2008). El informe de control interno en la Administración Pública. Auditoría y Gestión de los Fondos Públicos. Universidad de Cadiz. España.es_ES
dc.source.bibliographicCitationCamou, A. (2001). Estudio Preliminar. Los desafíos de la gobernabilidad. México D.F. Plaza y Valdés, S.Aes_ES
dc.source.bibliographicCitationFunción Pública del Estado Colombiano. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativoes_ES
dc.source.bibliographicCitationMendoza W. y García T. (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Universidad de la Rioja. España.es_ES
dc.source.bibliographicCitationMontiel, M. y Montiel, C. (2017). La implementación del control interno fortalece la gobernabilidad en las alcaldías municipales en Colombia. Escuela Superior de Administración Pública. Colombia.es_ES
dc.source.bibliographicCitationPortal, J. (2016). Control interno e integridad: elementos necesarios para la gobernanza pública. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. México.es_ES
dc.source.bibliographicCitationSantos, E. (2005). La misión Kemmerer. Credencial Historia.es_ES
dc.description.degreenameEspecialista en Auditoría y Control Fiscales_ES
dc.description.degreelevelEspecializaciónes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesDistanciaes_ES
dc.creator.cedula13202224161es_ES
dc.creator.cedula23202225745es_ES
dc.publisher.campusBogotá - Sures_ES
dc.description.degreetypeMonografíaes_ES
Aparece en las colecciones: Especialización en Auditoria y control fiscal

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