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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8341
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Fuentes, Jenny Alexandra | - |
dc.creator | Salamanca Saray, Karen Gissella | - |
dc.creator | Cañón Bedoya, Jaiver Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-29T15:03:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-29T15:03:09Z | - |
dc.date.created | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8341 | - |
dc.description.abstract | This article was carried out with the purpose of knowing the applicability of internal control in the public management of the territorial order of the Department of Caldas, the importance of this investigation lay in knowing if the entities under study comply with internal control and in turn to be aware if the methodologies used are being effective to achieve the objectives set forth by the territorial entities, the conceptual framework is related to the study variables: Internal Control and the applicability in public management, based on authors such as Arens A, Elder R, Portal J and Camou among others. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El presente artículo se realizó con la finalidad de conocer la aplicabilidad del control interno en la gestión pública del orden territorial del Departamento de Caldas, la importancia de esta investigación radicó en conocer si las entidades objeto de estudio cumplen con llevar el control interno y a su vez estar al tanto si las metodologías utilizadas están siendo efectivas para conseguir el cumplimiento de los objetivos expuestos por los entes territoriales, el marco conceptual está relacionado con las variables de estudio: Control Interno y la aplicabilidad en la gestión pública, fundamentados en autores como Arens A, Elder R, Portal J y Camou entre otros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Entidad territorial | es_ES |
dc.subject | planes de mejoramiento | es_ES |
dc.subject | gestión pública | es_ES |
dc.subject.ddc | 657 | es_ES |
dc.subject.ddc | 167.23 S159c | es_ES |
dc.title | El Control Interno Y Su Aplicabilidad En La Gestión Pública Del Orden Territorial Del Departamento De Caldas | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Especializacion | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Control Fiscal (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Internal control | es_ES |
dc.subject.keyword | Territorial entity | es_ES |
dc.subject.keyword | improvement plans | es_ES |
dc.subject.keyword | public management | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ASF (2015). Informe del Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal. Ciudad de México: asf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arens, A. y Elder, R. (2007). Auditoría. Un enfoque integral. Decimoprimera edición. Pearson Prentice Hall. Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Nacional Autónoma de México.México | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barrio, L. (2008). El informe de control interno en la Administración Pública. Auditoría y Gestión de los Fondos Públicos. Universidad de Cadiz. España. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Camou, A. (2001). Estudio Preliminar. Los desafíos de la gobernabilidad. México D.F. Plaza y Valdés, S.A | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Función Pública del Estado Colombiano. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mendoza W. y García T. (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Universidad de la Rioja. España. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Montiel, M. y Montiel, C. (2017). La implementación del control interno fortalece la gobernabilidad en las alcaldías municipales en Colombia. Escuela Superior de Administración Pública. Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Portal, J. (2016). Control interno e integridad: elementos necesarios para la gobernanza pública. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. México. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Santos, E. (2005). La misión Kemmerer. Credencial Historia. | es_ES |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Control Fiscal | es_ES |
dc.description.degreelevel | Especialización | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 13202224161 | es_ES |
dc.creator.cedula | 23202225745 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria y control fiscal |
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