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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorErazo Jaramillo, Wilson-
dc.creatorMorales Benitez, Carolina-
dc.creatorMera Lozano, Luis Carlos-
dc.date.accessioned2023-08-17T14:05:47Z-
dc.date.available2023-08-17T14:05:47Z-
dc.date.created2023-06-05-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8559-
dc.description.abstractThe present research derived from a descriptive study aims to analyze the internal control developed in the area of inventories of the company Concali SAS, through the different techniques of field work such as the investigation, observation and application of surveys, the degree of effectiveness of the existing controls is evidenced before the risks to which it is exposed, assessing the residual risk that the entity tolerates and in this way suggest improvement plans that strengthen the activities related to inventory management.es_ES
dc.description.tableofcontentsLa presente investigación derivado de un estudio descriptivo tiene como finalidad analizar el control interno desarrollado en el área de inventarios de la empresa Concali SAS, mediante las diferentes técnicas de trabajo de campo como la indagación, observación y aplicación de encuestas, se evidencia el grado de efectividad de los controles existentes ante los riesgos a que está expuesta, valorando el riesgo residual que la entidad tolera y de esta manera sugerir planes de mejora que fortalezcan las actividades que se relacionan con la administración de los inventarios.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectInventarioes_ES
dc.subjectRiesgoes_ES
dc.titlePropuesta de un sistema de control interno, al área de inventarios en la empresa Concali Colombia S.A.S.es_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programContaduría Públicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordControles_ES
dc.subject.keywordInventorieses_ES
dc.subject.keywordRiskses_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationGrisanti Belandría, A,(2022). La Función De Auditoría Interna En Las Pymes Y Empresas Familiares. Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf16d960b862e8144109ebdad81d 4f6c538nf9/es_ES
dc.source.bibliographicCitationPrada Mancilla, E. Evaluación De Auditoría En Gobierno Corporativohttps://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf1d8938a9658f4450 4b04675dcd6d0598enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-yuditoria/evaluacion-de-auditoria-en-gobierno-corporativo%3a-propuesta-aplicablea-las-empresas-colombianases_ES
dc.source.bibliographicCitationCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO]. Internal control integrated framework, 1992. En el presente trabajo se ha utilizado la traducción realizada por el Instituto de Auditores Internos de España y Coopers & Lybry. Los nuevos conceptos del control interno (informe COSO). Madrid: Editorial Diez de Santos, 1997es_ES
dc.source.bibliographicCitationPrada Mancilla. E. Nuevo enfoque Internacional del Sistema de Control Interno Colombiano como Elemento de Gobierno Corporativo Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf1705dfe1586f04fd7833567b185 78516enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-y-auditoria/nuevo-enfoqueinternacional-del-sistema-de-control-interno-colombiano-como-elemento-degobierno-corporativoes_ES
dc.source.bibliographicCitationBarrantes, A.; Ruiz F., M. T. La Consideración Del Auditor Sobre El Control Interno De La Entidad. Revista Internacional Legis De Contabilidad Y Auditoría. Legis Editores. https://xperta.legis.co/visor/rcontador/rcontador_bf17d7c3f792ff344cf91cc664279 29af5enf9/revista-internacional-legis-de-contabilidad-y-auditoria/la-consideraciondel-auditor-sobre-el-control-interno-de-la-entidad 2011es_ES
dc.source.bibliographicCitationRestrepo Medina, M. A. (2022). Caracterización y evaluación de la función preventiva del control interno en Colombia. Revista Universitas, 71, NA. https://link.gale.com/apps/doc/A707738075/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=44265e41es_ES
dc.source.bibliographicCitationMendieta, E., Navarrete, O., & Romero, M. (2022). Incidencia de la implementación del control interno basado en el método COSO, en la rentabilidad de las pymes del sector comercial de Guayaquil, Ecuador. Cuadernos de Contabilidad, 23, NA. https://link.gale.com/apps/doc/A718117046/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=3e3a192fes_ES
dc.source.bibliographicCitationPereira, C. J., & Faia, V. D. S. (2021). Internal Control: An Improvement Intervention Proposal For A Small Clothing Company. Gestao & Tecnologia, 21(3), 212+. https://link.gale.com/apps/doc/A681652500/IFME?u=uscali&sid=bookmark-IFME&xid=0fe70544es_ES
dc.source.bibliographicCitationSetyaningsih, S. D., Akbar, B., Mulyani, S., & Farida, I. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of Financial Information /Implementacion y desempeno de sistemas de informacion contable, control interno y cultura organizacional en la calidad de la informacion financiera. Utopía y Praxis Latinoamericana, 26(SI), 222+. https://link.gale.com/apps/doc/A657918676/IFME?u=uscali&sid=bookmark-IFME&xid=0ab44664es_ES
dc.source.bibliographicCitationDurán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimizan de las utilidades en las empresas. Revista Visión Gerencial, 11(1), 55+. https://link.gale.com/apps/doc/A451149384/IFME?u=uscali&sid=bookmarkIFME&xid=c3cb2d2bes_ES
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula20211811656es_ES
dc.creator.cedula20212016164es_ES
dc.publisher.campusPalmiraes_ES
dc.description.degreetypeMonografíaes_ES
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