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http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Garcia, José Luís | - |
dc.contributor.advisor | Erazo Jaramillo, Wilson | - |
dc.coverage.spatial | Palmira (Valle del Cauca) | es_ES |
dc.creator | Soto Sierra, Melanny | - |
dc.creator | Esguerra Ceballos, Juan Sebastian | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T13:41:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T13:41:55Z | - |
dc.date.created | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9302 | - |
dc.description.abstract | This research work aims to highlight the most representative aspects that must be taken into account for the implementation of an internal control system in companies, especially in ecclesiastical entities, thus emphasizing the presentation of organizations, through the study of control as a form to facilitate obtaining quality work, effectively achieving objectives and thus being able to make decisions, detect errors and apply corrective measures. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El trabajo de investigación pretende resaltar los aspectos más representativos que se deben tener en cuenta para la implementación de un sistema de control interno en las empresas, especialmente en las entidades eclesiásticas, enfatizando así la presentación de las organizaciones, mediante el estudio del control como forma de facilitar la obtención de un trabajo de calidad, alcanzar de manera efectiva los objetivos y así ser capaz de tomar decisiones, detectar errores y aplicar medidas correctivas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Planeación | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.title | Propuesta de un diseño de control interno en la gestión Financiera para las entidades eclesiásticas en Palmira. | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Strategic | es_ES |
dc.subject.keyword | Organization | es_ES |
dc.subject.keyword | Oversight. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alles. (2015). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias. Buenos Aires, argentina.: Granica S.A. (310). https://es.scribd.com/document/591310783/GestionAdministrativa-y-Desempeno-Laboral | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amaro A. (2011). La Importancia del Control Interno en la Empresa. (14). https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5569/Munive%20Guerra%20Ketty %20Alicia.pdf?sequence=1#:~:text=Seg%C3%BAn%20Coopers%20%26%20Lybrand%2C%20 definen%20el,permite%20centrarse%20en%20objetivos%20espec%C3%ADficos. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arens A. (2007). Auditoria. Un enfoque integral. (122). https://www.redalyc.org/pdf/2190/219022148007.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, F. (2020). control interno de gestión fiscal y administrativo de las iglesias cristianas en Neiva – Huila. Obtenido de https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/08e565f9-0f07-48679107-b9e3c12ff052/content | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Caldas, Herráez y Heras. (2017). (154). https://es.scribd.com/document/604673745/Sistema-de-controlinterno-y-gestion-administrativa . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Caldas, Herráez y Heras. (2017). Gestion administrativa - Empresa e iniciativa emprendedora. Editex S.A. (51). Obtenido de https://es.scribd.com/document/604673745/Sistema-de-control-interno-ygestion-administrativa . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chiavenato. (2014). Introducción a la Teoría General de la Administración. México: McGrawHill Interamericana Editores S.A. (116). https://es.scribd.com/document/591310783/GestionAdministrativa-y-Desempeno-Laboral . | es_ES |
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dc.source.bibliographicCitation | Estupiñán Gaitán. (2017). Control Interno y fraudes: análisis del informe C.O.S.O.(37), 1-48. https://core.ac.uk/download/pdf/236644232.pdf . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Fonseca. (2013). SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA ORGANIZACIONES GUIA PRACTICA Y ORIENTACIONES PARA EVALUAR EL CONTRO - San Cristobal Libros SAC. Derechos Reservados. de SAN CRISTOBAL LIBROS: http://www.sancristoballibros.com/libro/sistemasde-control-interno-para-organizaciones-guia-practica-y-orientaciones-para-evaluar-elcontro_27163 . | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211929241 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20211924972 | es_ES |
dc.publisher.campus | Palmira | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
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