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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorSánchez Riaño, Nancy María-
dc.creatorPacheco Jordán, Stephany-
dc.date.accessioned2021-08-20T21:59:52Z-
dc.date.available2021-08-20T21:59:52Z-
dc.date.created2021-06-04-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4695-
dc.description.abstractWith the business growth of societies and a highly competitive environment, companies have tended to make their production processes more efficient and improved and to be evidenced in their economic profitability in search of sustainability and growth in the market. The different processes and accounting records for this profitability to become tangible require vital tools in the proper management of the resources that a company has.es_ES
dc.description.tableofcontentsCon el crecimiento empresarial de las sociedades y con un entorno altamente competitivo, las empresas han propendido porque sus procesos productivos sean más eficientes y mejorados y que se evidencie en su rentabilidad económica en búsqueda de sostenimiento y crecimiento en el mercado. Los distintos procesos y registros contables para que esta rentabilidad se haga tangible requieren de herramientas vitales en el debido manejo de los recursos con los que cuente una empresa.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectCOSO IIIes_ES
dc.subjectSistemas contableses_ES
dc.subjectPolíticas de calidades_ES
dc.titleDiseño de un manual para el sistema de control interno contable para la empresa Cronoenvíos Ltda.es_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregradoes_ES
dc.publisher.programContaduría Públicaes_ES
dc.rights.accesRightsopenAccesses_ES
dc.subject.keywordInternal Controles_ES
dc.subject.keywordCOSO IIIes_ES
dc.subject.keywordAccounting systemses_ES
dc.subject.keywordQuality policieses_ES
dc.type.spaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAblan Bortone, Nayibe Carolina, & Méndez Rojas, Zayda Elizabet (2010). Los sistemas de control interno en los entes descentralizados estadales y municipales desde la perspectiva COSO. Visión Gerencial, (1),5-17.[fecha de Consulta 27 de Marzo de 2021]. ISSN: 1317-8822. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545883001es_ES
dc.source.bibliographicCitationAcosta, E. (2017) Diseño de un manual de procedimientos contables financieros para el hotel el cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas (Trabajo de grado) Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ciudad de Esmeraldas.es_ES
dc.source.bibliographicCitationAguirre, Ricardo., Armenta, Carlos. (2012) La importancia del control interno en las pequeñas y medianas empresas en México. Revista El Buzón de Pacioli, 12 (76) 1- 17. https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no76/68d_- _la_importancia_del_contorl_interno_en_las_pequenas_y_medianas_empresas_en_ mexicox.pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationAlcívar, F., Brito, M., Guerrero, M. (2016) Auditoría en las empresas. Revista Contribuciones a la Economía. http://eumed.net/ce/2016/3/auditoria.htmles_ES
dc.source.bibliographicCitationArcia, V., Castaño, Y. (2013) Historia del arte del control interno. (Trabajo de grado) Universidad San Buenaventura, Medellín.es_ES
dc.source.bibliographicCitationÁvila, J. (2005) Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector real. (Trabajo de grado) Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBarrios, Eduardo (2017) La contabilidad y los sistemas de información contable en las organizaciones. Río Gallegos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral.es_ES
dc.source.bibliographicCitationBiler, S. (2017) Auditoría. Elementos esenciales. Dominio de la ciencias, 3, 138-151. https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/379/439es_ES
dc.source.bibliographicCitationCalle, G., Narváez, C., Erazo, J. (2020) Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cía. Ltda. Dominio de las Ciencias, 6 (1), p. 429-465. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7351791es_ES
dc.source.bibliographicCitationCapote, G. (2001) El control interno y el control. Economía y Desarrollo, 129 (2). http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED/article/viewFile/679/510es_ES
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)es_ES
dc.description.degreelevelPregradoes_ES
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativases_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula20210912207es_ES
dc.publisher.campusPalmiraes_ES
dc.description.degreetypeMonografíaes_ES
Aparece en las colecciones: Contaduría pública

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